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キャムコムグループ(合同募集) PR
事務職◆未経験者歓迎/年間休日125日/残業月10時間程度/履歴書不要/面接から最短翌日内定◆
正社員 かんたん応募可 掲載終了日:2026/8/20
- 設立20年以上
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- 月の残業20時間以内
- 職種未経験歓迎
- 業界未経験歓迎
- 正社員未経験歓迎
- 年間休日120日以上
この求人は株式会社綜合キャリアオプションへの応募になります
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私たちキャムコムグループは、 設立から20年以上の歴史を誇り、グループ全体で約50種類のサービスを提供しています。 現在、売上高は1,000億円を超え、多様な事業領域で成長を続けています。 そんな私...
| 仕事内容 | 未経験の方でも安心のサポート体制あり!バックオフィス業務をお任せします! |
|---|---|
| 勤務地 | ご自宅からの通勤時間最大90分圏内の現場へ配属※ご希望をご確認の上、決定いたします! |
| 給与 | ■月給:20万5,000円~22万1,250円 ■モデル年収例 <入社1年目> 想定年収:250... |
株式会社東芝
【川崎本社】内部監査 ※WEB面接可/在宅〇
正社員 紹介:イーキャリアFAに掲載
【パソナキャリア経由での入社実績あり】
【期待する役割】
東芝及びその連結子会社に対する内部監査に従事いただきます。
※ご経験やスキルを踏まえ管理職あるいは担当管理職(エキスパート)としての採用となる可能性がございます。
※総合職採用となりますが当面の転勤はございません。
【具体的には】
内部監査人としてチームでの監査実施と結果報告及び改善状況の確認が主たる業務となります。
内部監査部は東芝グループの経営目標の達成及び企業価値向上に資することを組織目的とし、経営の基盤となるガバナンス、リスクマネジメント、内部統制の改善に寄与しています。
統制環境/法令遵守/財務会計/資産管理等の多岐に亘る監査目標を設定し、監査対象組織における整備と運用の状況を監査し、改善を支援します。
【働き方】
・フレックス制、在宅勤務制度活用と比較的自由度高い環境で働くことが可能です。
・残業平均25時間程度で恒常的な残業もなく、長期就業可能な環境です。
【ポジションの魅力】
・国内外の東芝グループ(東芝及び連結子会社)への内部監査を通じて、ワールドワイドにご活躍いただけます。
・内部監査業務を通じて東芝グループの多様な事業に接し、経営視点の醸成等の知見を得ることができます。
・内部監査部には、経理、法務、人事、IT・調達等のスタフ経験者のほか、事業企画・営業・研究開発経験者などの多様な職能の人材が協働しています。相互の知験の共有、ディスカッションを通じた、幅広い視野を醸成する機会もあります。
・内部監査業務に関連する資格(CIA等)取得について、受験費用等の支援制度を設け、監査人としてのスキル向上をバックアップしています。
【募集背景】
東芝グループは「人と、地球の、明日のために。」という理念のもと、エネルギー、デジタルインフラ、デバイス&テクノロジーの各事業の強みを活かし、社会課題の解決に挑み続けています。気候変動や資源問題など複雑化する社会に対し、最先端のデジタル技術を活用し、「人と自然が共生する社会」と「安全・安心な社会」の実現に取り組んでいます。
これらを支えるガバナンス、リスクマネジメント、コントロールの高度化は不可欠であり、内部監査の役割はますます重要となっています。これまでのご経験と継続的な自己研鑽のもと、自ら考え行動し、変革を牽引する内部監査人を募集するものです。…
| 勤務地 | 神奈川県川崎市 |
|---|---|
| 給与 | 年収:1000万円~1300万円経験・スキルに応じて変動します |
株式会社東芝
【川崎本社】内部統制/内部監査/IR ※WEB面接可/在宅〇
正社員 紹介:イーキャリアFAに掲載
【パソナキャリア経由での入社実績あり】
【期待する役割】
本社、事業場、関係会社にて経理部門の経験を基に内部統制/内部監査/IR業務のいずれかに従事いただきます。
※ご経験やスキルを踏まえ管理職あるいは担当管理職(エキスパート)としての採用となる可能性がございます。
※総合職採用となりますが当面の転勤はございません。
【具体的には】※下記は一例です。ご経験やスキルをを踏まえ業務アサインいたします。
《内部統制》
・J-SOX対応業務: 財務報告に係る内部統制の評価・整備・運用サポート(全社統制、業務プロセス統制、IT統制)
・統制文書の維持・更新: 業務記述書、フローチャート、リスク・コントロール・マトリックス(RCM)の作成・整備
・モニタリングおよび改善: 内部統制の有効性に関する自己点検の計画、実施、結果の集計、および不備事項の是正支援
・規程・ルールの整備: 社内規程、マニュアル、業務ルールの作成・改定
・内部監査部門・会計監査人との連携: 統制評価に関する連携や情報提供
《内部監査》
・年度監査計画の策定: 経営リスクや内部統制の状況に基づいた監査テーマおよびスケジュールの立案。
・各種業務監査の実施: 財務・会計、販売、生産、情報システム、コンプライアンスなど、企業活動全般にわたる業務プロセスの検証
・子会社・グループ会社の監査: グループ全体の経営管理体制、法令遵守状況のチェックと指導
・監査報告書の作成: 監査結果の分析、問題点の特定、および具体的な改善策の提言を含む報告書の作成
・フォローアップ: 改善提言事項に対する進捗確認および是正状況のモニタリング
《IR》
・決算発表関連業務: 決算説明会(対面・Web)の企画・運営、説明資料(プレゼンテーション資料、決算短信)の作成
・対話・ミーティング対応: 機関投資家や証券アナリストとの個別ミーティング(One-on-One)の企画、実施、議事録作成
・IRツールの企画・制作: アニュアルレポート、統合報告書、株主通信、IRサイトのコンテンツ企画・編集・制作
・株主総会関連業務: 株主総会運営のサポート、招集通知の作成
・資本市場調査・分析: 株価動向、競合他社のIR活動、投資家のニーズに関する情報収集と分析
【働き方】
・フレックス制、在宅勤務制度活用と比較的自由度高い環境で働くことが可…
| 勤務地 | 神奈川県川崎市 |
|---|---|
| 給与 | 年収:700万円~1200万円経験・スキルに応じて変動します |
AlphaTheta株式会社
【横浜】J-SOXおよび内部監査◆DJ機器グローバルトップ◆
正社員 紹介:イーキャリアFAに掲載
【パソナキャリア経由での入社実績あり】
【職務内容】
当社の内部監査部にて、AlphaThetaグループ会社に対して、J-SOX対応および内部監査に関する業務に従事いただきます。現在、事業の成長に伴ない内部統制システムの強化に取り組んでおり、将来的にはJ-SOXおよび内部監査部門のマネージャー候補の採用を考えています。
【具体的な業務内容】
内部監査担当として、以下の業務を担当していただきます。
■J-SOX対応業務
・内部統制評価(J-SOX)の計画立案
・対象部門に対して3点セット整備の支援
・3点セットの確認および評価および改善支援
・監査法人との連携
■内部監査業務
・内部監査の計画立案
・内部監査の実施
(事前調査、監査プロジェクトの作成、監査調書の作成、インタビュー)
・内部監査報告書の作成
・対象部門へ内部監査結果および改善提言のフィードバック
・経営陣へ結果の報告
・改善状況のモニタリングとフォローアップ
※上記の業務遂行には、英語によるコミュニケーションが必要になります。
【組織構成】内部監査部
現在の人員構成は部長を含めて4名が在籍しています。事業の成長に伴ない内部統制システムの強化に取り組んでおり、監査範囲の拡大のため増員を計画しています。
| 勤務地 | 神奈川県横浜市西区 |
|---|---|
| 給与 | 年収:800万円~1100万円経験・スキルに応じて変動します |