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デロイトトーマツリスクサービス株式会社
(大阪)GRCコンサルタント
正社員 紹介:イーキャリアFAに掲載
関西企業や関西地域の持続的な価値向上に向け、CXO領域における経営課題の解決を、地域に根を張りながら最後まで責任を持ってトータルで支援しています。
今回は、私たちと同じ志をもって、GRC(Governance Risk Compliance)領域のコンサルティング業務を幅広く担っていただける方を募集しています。
【主な業務内容】
■内部統制・内部監査支援
・新規上場にあたっての内部統制構築
・上場企業に対する内部統制の高度化/GRCツール導入
・海外子会社に対するJ-SOX対応/日本法人に対するUS-SOX対応
・経営者評価支援
・業務監査の実施(コソース・サポート)
■グループガバナンス支援
・ガバナンスポリシー策定
・コンプライアンス態勢高度化
・グループガバナンス高度化
・海外グループ会社に対するガバナンス強化
■リスクマネジメント支援
・リスクマネジメント体制構築
・リスクマネジメント活動(計画策定・リスク選定・評価・モニタリング等)の高度化
・グループ横断でのリスクマネジメント活動
・海外子会社に対するリスクマネジメント活動
■品質ガバナンス支援
・品質ガバナンス体制の構築・高度化支援
・品質管理プロセスの評価・改善提案
・品質リスクの特定・評価・モニタリング体制構築
・品質不祥事や品質問題発生時の第三者調査・再発防止策立案支援
・サプライチェーン全体における品質管理体制の強化支援
【当業務を通じて実現できること】
・社会的影響力の大きい企業へのサービス提供を通じて直接的・間接的に地域社会に貢献することができます
・GRC領域における専門的かつ実践的な知見を得ることができます
・業種業界を限定していないため、様々な業種業界の案件へ関与することができます
・海外拠点や海外子会社のガバナンス・リスク・品質管理強化プロジェクトに参画し、グローバルでの知見を深めることができます
・企業の製品・サービスの品質向上を通じて、消費者・取引先との信頼醸成やブランド価値向上に貢献できます
| 勤務地 | 大阪府大阪市中央区今橋4-1-1 |
|---|---|
| 給与 | 年収:400万円~1500万円経験・スキルに応じて変動します |
株式会社OAGビジコム
【大阪/内部監査・内部統制支援】/未経験歓迎・創業37年
正社員 紹介:イーキャリアFAに掲載
【期待する役割】
本ポジションでは内部監査部門のアウトソーシング先として、
人材とノウハウを補完し、経営者と現場双方に役立つ監査を提供。信頼関係を基盤に、
内部統制改善提案から解決まで担う「信頼されるアドバイザー」を目指していただきます。
【職務内容】
下記の内部監査、内部統制、会計コンサルに関わる全ての業務に従事していただく予定です。
《内部監査の業務》
・上場/非上場を問わない事業会社の監査部門からの依頼を受け、国内外にある事業所などの内部監査を実施。
監査計画書の立案から監査報告書の提出、改善提案などを支援していただきます。
(具体的には)
・初回面談→提案書作成→提案
・内部監査計画の策定、手順書の作成
・監査の実施→報告書作成
・監査結果の報告→改善提案
《内部統制の業務》
・主に上場・IPO準備中の事業会社からの依頼を受け、内部統制支援を実施。
3点セットの作成・更新や整備評価・運用評価手続を支援していただきます。
(具体的には)
・初回面談→提案書作成→提案
・現状業務フローの確認→3点セットの作成または更新
・整備評価手続・運用評価手続を実施→監査法人対応を実施
《会計コンサルの業務》
・グループ内、金融機関からのご紹介を受け、事業会社の会計コンサルティングを行います。
【具体的には】
・財務分析、キャッシュフロー分析等
・定期訪問による分析結果の報告・アドバイザリー
【魅力】
・クライアントによって関与する範囲や対象とする分野は様々です。
HPからの問い合わせや金融機関からの紹介で、IPO準備中企業からプライム上場まで
幅広く支援しています。
・在宅勤務制度ありで繁閑はございますがメリハリをつけた働きかたが可能です。
【募集背景】
・事業拡大に伴う増員
| 勤務地 | 大阪府吹田市 |
|---|---|
| 給与 | 年収:400万円~500万円経験・スキルに応じて変動します |
株式会社OAGビジコム
【大阪/内部監査・内部統制支援】/在宅週3日可・創業37年
正社員 紹介:イーキャリアFAに掲載
【期待する役割】
クライアントが持続的に成長するためには、急速に変化する経営環境への対応が不可欠であり、
内部監査部門にも変革と品質向上が求められています。足元、以下3点の相談を多く受けています。
・人材不足と法改正対応:実施基準変更に伴い評価範囲が拡大し、業務負荷が増加。
標準化・効率化による負荷軽減が必要。
・情報セキュリティ・不正対策強化:IT統制評価や情報システム監査のノウハウ、
人材確保が急務。
・業務割合の変化:M&Aや組織再編によりグループ会社やシステムが増加し、
内部統制業務の比率が拡大。
本ポジションでは内部監査部門のアウトソーシング先として、
人材とノウハウを補完し、経営者と現場双方に役立つ監査を提供。信頼関係を基盤に、
内部統制改善提案から解決まで担う「信頼されるアドバイザー」を目指していただきます。
《内部監査》
・上場/非上場を問わない事業会社の監査部門からの依頼を受け、国内外にある事業所などの内部監査を実施し、監査計画書の立案から監査報告書の提出、改善提案などを支援していただきます。
《内部統制》
主に上場・IPO準備中の事業会社からの依頼を受け、内部統制支援を実施し、
3点セットの作成・更新や整備評価・運用評価手続を支援していただきます。
【職務内容】
■内部監査
・初回面談→提案書作成→提案
・内部監査計画の策定
・監査の実施→報告書作成
・監査結果の報告→改善提案
■内部統制
・初回面談→提案書作成→提案
・現状業務フローの確認→3点セットの作成または更新
・整備評価手続、運用評価手続を実施→監査法人対応を実施
【魅力】
・クライアントによって関与する範囲や対象とする分野は様々です。
HPからの問い合わせや金融機関からの紹介で、IPO準備中企業からプライム上場まで
幅広く支援しています。
・在宅勤務制度ありで繁閑はございますがメリハリをつけた働きかたが可能です。
【募集背景】
・事業拡大に伴う増員
| 勤務地 | 大阪府吹田市 |
|---|---|
| 給与 | 年収:600万円~1000万円経験・スキルに応じて変動します |