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株式会社センテナリー PR

【正社員×港区】人事・労務◆創業35年・業界シェアトップクラスの広告グループ/土日祝休み◆

正社員 掲載終了日:2026/8/19
完全週休2日制
  • 土日祝休み
  • 職種未経験歓迎
  • 月の残業20時間以内
  • 業界未経験歓迎
  • 駅から徒歩5分以内

【創業35年×全国展開のグループ】採用×労務の両軸で、組織の成長と定着を支える人事へ。

■採用から定着まで、幅広く挑戦できる■ 新卒・中途採用に加え、採用企画、研修教育、社員面談、 福利厚生施策の企画・運用など、人事としての守備範囲を広げられるポジションです。 入社後は全社研修とOJT...

仕事内容 【正社員×港区】人事・労務◎土日祝休み/安定と成長を両立する業界シェアトップクラスの広告グループ◎
募集年齢 年齢: 〜 40歳
勤務地 東京(三田)オフィス/東京都港区三田 3-7-18 THE ITOYAMA TOWER 8F
給与 ■月給:26万900円~ 月20時間分の固定残業代(月32,900円~)含む ※固定残業時間超過...

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三菱UFJ信託銀行株式会社

監査企画【MUFGの安定基盤】

正社員 紹介:イーキャリアFAに掲載

【パソナキャリア経由での入社実績あり】
監査部にて、下記業務をご担当いただきます。

【業務内容】
■当社監査部における企画業務(国内外の監査体制構築、部内研修体制立案等企画業務全般)

【魅力】
■テレワークを柔軟に活用しており家庭との両立を推奨しています。
■MUFGグループ全体で情報連携し、監査業務のブラッシュアップを行っています。
■攻めの監査を目指すために、異なった目線で仕事ができる人材を求めたく中途採用を実施しています。
■監査部には中途入社者も在籍しており、安心してご活躍頂ける穏やかな環境でございます。

【配属部署】
本店監査部(90名程度)

勤務地 東京都千代田区
給与 年収:500万円~1400万円経験・スキルに応じて変動します

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株式会社神戸製鋼所

内部統制(リスクマネジメント/コンプラ)【神戸本社】

正社員 紹介:イーキャリアFAに掲載

【パソナキャリア経由での入社実績あり】
【募集背景】
内部統制・監査部として、「リスクマネジメント」「コンプライアンス」「評価・監査」の一連のプロセスを一体運営することを通じて、「内部統制システムの構築と有効性評価」を担い、同社グループの内部統制を強化すること、また、同社グループの中期計画における重要課題の一つであるESG対応の強化に貢献することをミッションに掲げており、これらを実現するために将来の同社グループの内部統制を担う人材を募集いたします。

【職務内容】
入社直後は同社グループの全社リスクマネジメント・コンプライアンスの実務又は内部監査の実務を行っていただき、半年~1年後には同社グループの事業や内部統制制度への理解を深めた上で、部の行動計画の企画・立案を担っていただきたいと考えております。

〇リスクマネジメント
・リスク管理及び内部統制に関する企画・推進及び統括業務
1.リスクマネジメント委員会事務局業務:全社リスク管理計画の策定、リスクオーナーの活動評価(実効性・進捗評価)、マネジメントへの報告等
2.リスク顕在化事案情報の集約:事業部門、グループ会社のリスク顕在化情報の集約、事案への対応方針の策定等
3.リスク情報の管理・分析:リスク情報集約システムの運用・管理 、リスク分析・リスク優先順位付・課題抽出等
4.内部統制システムの整備・運用状況の確認等

〇コンプライアンス
・コンプライアンスに関する企画、推進及び統括業務
1.コンプライアンス委員会事務局業務:全社コンプライアンス活動計画の策定、コンプライアンスポリシー・規程の策定
2.コンプライアンス事案への対応:調査、事実関係の整理、原因分析、再発防止策の策定等
3.コンプライアンス風土の醸成:各種階層に対するコンプライアンス教育の企画・運用、コンプライアンス意識調査の実施等
4.内部通報制度の運営:社内外からの通報受け付け窓口業務および調査業務等

〇監査
・内部監査業務:監査対象部門(各事業部門/国内外グループ会社)に対する以下業務
1.監査の実施(J-SOX、リスクベース監査他)
2.監査における発見事項の指摘やその後の改善フォロー
3.監査結果の経営層への報告及び各事業部門等への情報共有と説明
・監査の高度化に向けた調査・企画業務

【組織構成】本社部門 内部統制・監査部:32名
・部…

勤務地 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通2-2-4
給与 年収:600万円~1100万円経験・スキルに応じて変動します

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株式会社三菱東京UFJ銀行

サステナビリティ情報の法定開示化への内部統制・社内態勢構築

正社員 紹介:イーキャリアFAに掲載

【パソナキャリア経由での入社実績あり】
■グローバルな非財務情報の法定開示化に対応した内部統制・社内態勢構築及び開示の推進を担当
■サステナビリティ情報の法定開示化にかかる規制動向の把握及び規制内容の整理
■規制内容に応じたMUFGの対応について、関係各部による態勢整備、内部統制の整備を主導し、期限通りの開示へ向けた進捗を管理
■社内の関係部署や監査法人とも連携しつつ、適切かつ効果的な開示内容を調整

【組織構成】経営企画部 サステナビリティ企画室
うち法定開示担当:2名(チームリーダー+メンバー2名 ※1名コンサルからの出向、1名コンサルからの常駐)

【働き方】個人に合わせた柔軟な働き方が可能です。
・在宅勤務:有
・時差出勤:有

【ミッション・役割】
■日、米、欧で予定されるサステナビリティ情報の法定開示化に対応するため、内部統制の整備を含めた適切な社内態勢を整備し、規制要件を充足した開示を実施
■グローバルな規制・議論や他社動向の把握、投資家を初めとするステークホルダーの期待の理解を通じ、適度・且つ効果的な開示を追求し、企業価値向上に貢献。

【魅力ポイント】
■MUFGという日本最大の金融機関で、日本国内のみならず、グローバルにも豊富なネットワークがあり、世界や地球規模でファイナンスを通じてカーボンニュートラルを実現していくという機会がございます。
■顧客網が大きいため、社会全体でカーボンニュートラルを進めていくという、世の中を動かすご経験を積むことができます。
■気候変動対応では、本邦の銀行で初のカーボンニュートラル宣言を行い、投融資ポートフォリオのGHG排出量における中間目標を初めて開示しております。グローバルのイニシアティブの議論もリードしており、再生可能エネルギー向けのプロジェクトファイナンスのリーグテーブルで世界トップクラスです。

【配属先】経営企画部 サステナビリティ企画室

【MUFG気候変動レポート】
https://www.mufg.jp/dam/csr/report/progress/climate2024_ja.pdf

勤務地 東京都千代田区
給与 年収:800万円~1400万円経験・スキルに応じて変動します

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株式会社OAGビジコム

【大阪/内部監査・内部統制支援】/未経験歓迎・創業37年

正社員 紹介:イーキャリアFAに掲載

【期待する役割】
本ポジションでは内部監査部門のアウトソーシング先として、
人材とノウハウを補完し、経営者と現場双方に役立つ監査を提供。信頼関係を基盤に、
内部統制改善提案から解決まで担う「信頼されるアドバイザー」を目指していただきます。

【職務内容】
下記の内部監査、内部統制、会計コンサルに関わる全ての業務に従事していただく予定です。
《内部監査の業務》
・上場/非上場を問わない事業会社の監査部門からの依頼を受け、国内外にある事業所などの内部監査を実施。
監査計画書の立案から監査報告書の提出、改善提案などを支援していただきます。
(具体的には)
・初回面談→提案書作成→提案
・内部監査計画の策定、手順書の作成
・監査の実施→報告書作成
・監査結果の報告→改善提案

《内部統制の業務》
・主に上場・IPO準備中の事業会社からの依頼を受け、内部統制支援を実施。
 3点セットの作成・更新や整備評価・運用評価手続を支援していただきます。
(具体的には)
・初回面談→提案書作成→提案
・現状業務フローの確認→3点セットの作成または更新
・整備評価手続・運用評価手続を実施→監査法人対応を実施

《会計コンサルの業務》
・グループ内、金融機関からのご紹介を受け、事業会社の会計コンサルティングを行います。
【具体的には】
・財務分析、キャッシュフロー分析等
・定期訪問による分析結果の報告・アドバイザリー

【魅力】
・クライアントによって関与する範囲や対象とする分野は様々です。
 HPからの問い合わせや金融機関からの紹介で、IPO準備中企業からプライム上場まで
 幅広く支援しています。
・在宅勤務制度ありで繁閑はございますがメリハリをつけた働きかたが可能です。

【募集背景】
・事業拡大に伴う増員

勤務地 大阪府吹田市
給与 年収:400万円~500万円経験・スキルに応じて変動します

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株式会社椿本チエイン

内部監査・内部統制評価(J-SOX)【大阪/本社】

正社員 紹介:イーキャリアFAに掲載

■当社では、Linked Automationテクノロジーにより社会課題を解決する長期ビジョン2030を掲げています。世界26カ国 81拠点に展開し、新規事業やM&A等による当社グループの事業拡大に伴い、内部統制の評価対象となる事業拠点の追加や、新規事業等への業務監査を機動的に実施する必要があります。これらの内部統制活動の強化を図るべく、ご活躍いただける方を募集します。

【具体的には…】内部統制評価チームのメンバーとして、以下の金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制(J-SOX)に関する業務をご担当いただきます。
・評価範囲資料の作成
・当社および国内外子会社のJ-SOX(全社的統制、業務プロセス統制、IT全般統制)の有効性評価、改善策の立案支援
・内部統制監査対応(会計監査人とのコミュニケーション)
・業務プロセス統制の文書化支援

【業務フロー】主に以下のようなサイクルで業務を行います。
J-SOXの評価対象事業拠点より証憑を受領した後、現地インタビューや証憑確認により評価調書を作成します。内部統制評価チーム内での確認を経て、会計監査人へ評価調書を提出し、内部統制監査への対応を行います。 
【関係部署】事業部や各関係会社の管理部門もしくは内部統制担当者

【働き方】
国内出張:年4~5回(3日程)、海外出張:年2~3回(1週間程)
適性・希望を考慮の上、アメリカ、中国、オランダ、タイなど海外グループ会社16拠点の監査対応を行っていただく可能性もあります。

【将来的なキャリアパス】
まずは内部統制評価チームのメンバーとして、J-SOX評価に従事していただきます。
その後、ご本人のキャリア・専門性を踏まえて、業務監査への従事や将来的なJ-SOX評価業務のリーダ-など、内部監査室の中核としてのご活躍を期待しています。

【やりがい・魅力】
国内、海外の事業拠点を訪問する機会があり、各グループ会社の事業方針やグローバル組織のリスクマネジメントなどを学べる環境にあります。
事業部門や関係会社等に対し改善の機会の提供を行うなど、コーポレートガバナンスの面からグループの事業成長を支える、非常に重要でやりがいのある仕事です。

勤務地 大阪府大阪市北区中之島3-3-3
給与 年収:500万円~800万円経験・スキルに応じて変動します

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株式会社クロス・マーケティンググループ

子会社監査(マネージャー候補)【上場/フレックス】

正社員 紹介:イーキャリアFAに掲載

【パソナキャリア経由での入社実績あり】
業種や規模および設立背景が異なる各社について理解しつつ単に教科書的な一般論を適用するのではなく、当社にとって最適な監査のあり方とスキームを企画構築し実際に運用していただくところまで担当いただきます。

あわせて以下の実務などについても担当いただきます。
・稟議決裁等の運用確認
・グループガバナンスを構築するうえでの各社の規程体系整備
・監査を通じた業務改善の提言
・月次、四半期の実査対応
・監査等委員会の事務局運営(社外取締役へのレポートライン)
・J-SOX対応

【募集背景】
マーケティングリサーチを祖業として創業した当社グループは、リサーチにとどまらずデジタル分野を中心としたソリューションビジネスを強化すべく毎期数社のM&Aに取り組んでいます。
コーポレートガバナンスのあり方として、従来は意思決定をホールディングスに集約してきましたが、成長を加速させるために権限を各子会社の責任者に移譲しつつ、一方で監査を有効に機能させることによって、健全かつ生産性の高い事業運営を目指していきます。

【魅力】
■「攻めの監査」として事業成長に貢献
・不備指摘にとどまらない改善提案フェーズ
・業務効率化・生産性向上に直接関与
・現場に入り込み、事業理解を深めながら伴走
■M&A×グループ経営に直結するダイナミックさ
・業種・文化が異なる企業群を横断的に統制
・単体ではなく「グループ全体」を見る経験
■「監査を作る側」に回れる希少ポジション
・既存の監査を回すだけでなく、“あるべき監査の姿”を企画・設計できる

勤務地 東京都新宿区
給与 年収:800万円~1000万円経験・スキルに応じて変動します

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サムティホールディングス株式会社

【大阪/総合ディベ】内部監査(計画立案~改善提案まで主導)

正社員 紹介:イーキャリアFAに掲載

【募集背景】
事業規模が拡大する中、内部統制強化及び業務効率性の向上を図るべく、監査を主導できる経験者を求めております。

【職務内容】
独立系総合不動産デベロッパーとしてをBtoBビジネスを中心に収益不動産の企画開発を手掛けるサムティグループ各社の内部監査をご担当いただきます。監査役の補助業務についてもお願いすることがあります。

・個別内部監査計画書作成、予備調査
・拠点往査、関係者へのインタビュー
・内部監査調書、報告書作成
・被監査部門への結果報告、改善策確認
・社長、監査役等への結果報告
・フォローアップ監査

【組織構成】
内部監査室…5名(男性3名、女性2名)
(50代室長、40代係長、30代主任2名、20代主任1名)

【企業の魅力】
・全社の中途社員割合は約80%で、部内外問わず様々な分野で活躍しております。 
・非管理職は原則18時にPC画面がロックされるシステムを導入しており、残業削減に向けた取り組みをしております。
・平均残業時間 5.07時間/月 ※2023年度実績
・賃貸マンションのみならず、オフィス・ホテルの開発も行っており、信託受益権など金融と不動産を融合した幅広い専門的な知識・経験が身につく環境です。
・正社員の定着率も高く、欠員補充はほとんど
 行っておりません(直近5年の定着率は97.6%)
・育児休業後の職場復帰率100%

【福利厚生充実】
育児介護休業、慶弔見舞金・休暇、従業員持投資口会、退職金、転勤に伴う借上社宅、引越支度金、保有物件の賃料割引入居、従業員ホテル利用補助制度、 ボランティア休暇制度、育児休業取得一時金、ベビーシッター助成金制度所定の資格登録・法定講習費用の会社負担、人間ドック受診料補助(年齢制限あり)

◆自社参画ホテルの宿泊利用料割引◆
 └年間10万円まで当社ホテルをご利用いただけます。

■その他手当:時間外手当(全額支給)、通勤手当(全額)、等級手当、役職手当、家族手当(税扶養上の配偶者及び18歳未満の子/非管理職のみ支給
)、地域手当(東京・神奈川勤務のみ)、寒冷地手当(札幌勤務のみ)、資格手当(弁護士・公認会計士/月10万円、不動産鑑定士/月8万円、一級建築士/月6万円、不動産証券化協会認定マスター/1万円)

【トピックス】
ロサンゼルス・ドジャース 山本由伸投手とブランドパートナー…

勤務地 大阪府大阪市淀川区西宮原
給与 年収:700万円~1500万円経験・スキルに応じて変動します

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ペガサスミシン製造株式会社

【大阪】内部監査室(管理職候補)スタンダード上場

正社員 紹介:イーキャリアFAに掲載

◆職務概要
各部門および関連会社の業務監査(内部監査)
内部統制(J-SOX対応)業務を実施いただきます。

【具体的には…】
・各部門および関連会社の業務監査
・内部統制(J-SOX対応)
・監査計画の立案・実施・報告
・経営層への改善提案
・海外拠点との連携(英語使用あり)

【中長期経営計画について】
~「Beyond the Limits」を掲げ、成長戦略を推進しています~
工業用ミシン事業の需要停滞と売上減少や人件費高騰と価格競争の激化、米中貿易摩擦などの地政学的リスクなどあらゆる外部環境に変化がある中、成長戦略を推進し、売上高300億、安定的な収益構造の構築を目指します。

【成長戦略について】
・工業用ミシン:省力、デジタル制御など新製品の開発、ベトナム新工場の稼働と生産能力の拡充、メキシコ工場の拡張及び中国南通での新工場設立
・オートモーティブ(シートベルト部品やヘッドライトなど、自動車内装部品の製造):供給体制の構築、商品ラインナップの拡充、生産体制の効率化と自動化推進

【当社の魅力】
・当社製品(工業用ミシン)は世界中の著名アパレルメーカーやスポーツブランドで使用され、生地の伸縮性を生かす環縫いの技術は国内外で厚い信頼と評価を得ています。
世界をリードする高い技術力と3500種類を超える商品ラインアップで、ファッション業界はもちろん、インテリアや自動車など、様々な分野に貢献しています。近年はオートモーティブ事業にも進出し、更なる成長が見込まれます。
・世界規模の販売網をもち、工業用のミシンの販売金額・販売台数は95%超が海外となります。世界70ヵ国、約200社の販売代理店と連携しています。

勤務地 大阪府大阪市福島区
給与 年収:450万円~700万円経験・スキルに応じて変動します

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サムティホールディングス株式会社

【丸の内/総合ディベ】内部監査(計画立案~改善提案まで主導)

正社員 紹介:イーキャリアFAに掲載

【募集背景】
事業規模が拡大する中、内部統制強化及び業務効率性の向上を図るべく、監査を主導できる経験者を求めております。

【職務内容】
独立系総合不動産デベロッパーとしてをBtoBビジネスを中心に収益不動産の企画開発を手掛けるサムティグループ各社(約30社)の内部監査をご担当いただきます。監査役の補助業務についてもお願いすることがあります。

・個別内部監査計画書作成、予備調査
・拠点往査、関係者へのインタビュー
・内部監査調書、報告書作成
・被監査部門への結果報告、改善策確認
・社長、監査役等への結果報告
・フォローアップ監査

【組織構成】
内部監査室…5名(男性3名、女性2名)
(50代室長、40代係長、30代主任2名、20代主任1名)

【企業の魅力】
・全社の中途社員割合は約80%で、部内外問わず様々な分野で活躍しております。 
・非管理職は原則18時にPC画面がロックされるシステムを導入しており、残業削減に向けた取り組みをしております。
・平均残業時間 5.07時間/月 ※2023年度実績
・賃貸マンションのみならず、オフィス・ホテルの開発も行っており、信託受益権など金融と不動産を融合した幅広い専門的な知識・経験が身につく環境です。
・正社員の定着率も高く、欠員補充はほとんど
 行っておりません(直近5年の定着率は97.6%)
・育児休業後の職場復帰率100%

【福利厚生充実】
育児介護休業、慶弔見舞金・休暇、従業員持投資口会、退職金、転勤に伴う借上社宅、引越支度金、保有物件の賃料割引入居、従業員ホテル利用補助制度、 ボランティア休暇制度、育児休業取得一時金、ベビーシッター助成金制度所定の資格登録・法定講習費用の会社負担、人間ドック受診料補助(年齢制限あり)

◆自社参画ホテルの宿泊利用料割引◆
 └年間10万円まで当社ホテルをご利用いただけます。

■その他手当:時間外手当(全額支給)、通勤手当(全額)、等級手当、役職手当、家族手当(税扶養上の配偶者及び18歳未満の子/非管理職のみ支給
)、地域手当(東京・神奈川勤務のみ)、寒冷地手当(札幌勤務のみ)、資格手当(弁護士・公認会計士/月10万円、不動産鑑定士/月8万円、一級建築士/月6万円、不動産証券化協会認定マスター/1万円)

【トピックス】
ロサンゼルス・ドジャース 山本由伸投手とブラン…

勤務地 東京都千代田区丸の内1丁目
給与 年収:700万円~1500万円経験・スキルに応じて変動します

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株式会社IHI

【東京】監査役スタッフ(監査役補佐業務)※業界トップシェア

正社員 紹介:イーキャリアFAに掲載

【パソナキャリア経由での入社実績あり】
【期待する役割】
監査役監査の実効性を高め監査職務を円滑に遂行するために、監査役スタッフとして、監査役の補佐業務をお任せいたします。2026年度からスタートする、「IHIグループの次期経営方針/計画」の実施展開に即して、監査役会の実効性を高めていく上で、コーポレートセクレタリー機能の一環(一部)である、監査役(会)事務局の機能強化を図る重要な取り組みを推進いただきます。経営層に近い組織で全社に影響力を発揮する業務に携わることができます。
※ご経験やスキルに応じて担当管理職(スペシャリスト職)としての採用となる可能性がございます。

【具体的には】
監査役(会)事務局員は、監査役監査が効果的・効率的に行われ、監査役会としての活動目的を達成するように補助する役割を担っています。
役員である監査役と同じ視点でグループ会社全体を横断的に俯瞰し、知識や情報を得て考え、自らの業容を広げていくことが可能なポジションです。
ご経験に合わせて、以下のような業務をお任せいたします。

◆経営執行部との折衝・交渉・調整(例:監査役会議事案の資料調製、確認事項の聴取等)
◆監査総括・監査計画、監査役会の議事運営・監査役会の年間スケジュールの立案・策定
◆監査役監査に資する情報収集と調査分析(例:監査対象先の事前調査、監査後フォロー)
◆監査役監査実務(期中監査・期末監査、内部統制監査、その他)の企画立案・監査支援
◆監査報告・監査議事録・監査役会議事録、有価証券報告書等の関連外部公表資料の作成
◆法令等の改正に伴う社内規則類(監査役会規則、監査役監査基準、その他)の見直し
◆監査役秘書業務(例:社内部門・社外関係者との日程調整、国内外出張の手配同行等)

監査役会はコーポレートガバナンスにおいて取締役の職務執行を適切に監督し、企業価値向上に貢献すべく、経営課題への積極的な監査、社内外取締役や執行役員等との対話、内部監査・会計監査との連携強化が求められます。
また、企業の透明性、健全性、持続的成長を支えるために、監査補助使用人としてリスク管理・ガバナンス・コミュニケーション・DXデジタル技術等を結集し、監査役会と経営執行部の橋渡しとして機能する、主体的な姿勢と能動的な役割を担っていただきます。
従来の「事務局=裏方的な段取り屋」から「戦略的ファシリ…

勤務地 東京都江東区
給与 年収:1000万円~1400万円経験・スキルに応じて変動します

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サンコール株式会社

内部監査【京都市】※東証スタンダード上場

正社員 紹介:イーキャリアFAに掲載

当社のグループ全体における業務監査、または内部統制評価業務を担当します。
京都本社を拠点に、国内外の各拠点を対象とした内部監査業務を行い、業務プロセスの有効性などを評価します。経営層や監査等委員とも連携し、グループ全体の視点で事業推進に貢献します。

【具体的には】
・国内外拠点への往査による内部監査の実施(業務監査、内部統制監査等)
・監査計画の実施、報告書作成
・被監査部門とのコミュニケーション、改善のための提言
・監査結果に基づくフォローアップ
・関連する各種資料作成
・内部監査業務に関する情報収集・研修受講

■扱うサービス
当社は自動車関連部品、電子・情報機器部品、光通信機器部品など多様な分野で世界トップクラスのシェアを誇り、材料から製品までの一貫生産体制を強みとしています。

【配属先情報】
室長1名、課長1名、係長1名、正社員2名の計5名体制。
社長直轄の組織で風通しが良く、経営層と直接連携できる環境です。

【研修】
OJTに加え、専門別教育や階層別研修、次期リーダー教育など成長機会を積極的に提供します。主体的なキャリア形成が可能です。

■社風:平均勤続年数が16.8年と長く、落ち着いた社風が同社の魅力です。落ち着いて、長く働くことができます。
■同社の特徴・魅力:
世界に類を見ない『材料から加工品までの一貫メーカー』として業界で高い評価と幅広い支持を得ており、コア技術の精密塑性加工をベースに自動車関連部品マーケットで高いシェアを保っています。

勤務地 京都府京都市右京区
給与 年収:400万円~700万円経験・スキルに応じて変動します

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日本住宅株式会社

内部監査(課長~次長)(内部監査)

正社員 紹介:イーキャリアFAに掲載

【募集背景】
日本住宅株式会社 内部監査室では「社員の幸福を創る」をコンセプトに更なる組織の発展を目指しております。
各組織の従業員の支えとなり、経営陣とのリレーションを実施し組織発展を担っていただけるメンバーをこの度募集を致します。

【業務内容】
建築請負業における経営視点の業務監査
・工事予算の承認フローの確認
・工事台帳の適切性の確認
・工事台帳とシステム連動の確認
・注文書・請書の内容及び回収状況の確認
・その他、経営層が求める業務監査
※同社地方支店への出張が発生致します。

【組織構成】
室長1名 次長1名 課長1名 合計3名

同社の業務フローおよび社内ルールが遵守されるよう、監査していただきます。
建設請負業では。特に工事原価が質的及び金額的に重要な位置づけを占めており、工事原価に関する業務監査に興味がある方を募集しています。
事業部が抱える課題へ入り込み、部門側目線での改善提案からフォローアップ等、幅広いフィールドでか活躍してみたいという方をお待ちしております。

【求める人物像】
・関係各所との適切なコミュニケーションが取れる方
・物事を柔軟に捉え、何事にも前向きにチャレンジできる方
・フットワークが軽く、行動力のある方

勤務地 東京都千代田区丸の内
給与 年収:650万円~800万円経験・スキルに応じて変動します

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KISCO株式会社

内部監査【東京本社】 ■創業100年の独立系専門化学商社

正社員 紹介:イーキャリアFAに掲載

【パソナキャリア経由での入社実績あり】
【業務内容】
・当社並びに国内外のグループ会社の内部監査業務
・現状100近くある対象部署/グループ会社を5年スパンで監査を行う
(将来的には対象を減らしてく予定)
・客観性を持つため単独監査は行わず、2名体制で監査を行う
・管理状況や法令遵守を始めとする内部統制全般

【補足】
・業務監査を中心に実施しておりますが、各監査対象拠点に合わせテーマを設定し監査を実施
・同社では積極的にM&Aをしており、特に海外拠点監査に注力している状況(初回監査を優先的に実施)

【募集背景】
退職に伴う欠員補充

【組織構成】
監査室
室長(60代)1名、メンバー(30代)1名

【働き方】
・出張:国内外への出張が発生いたします。(1カ月に1回程度/日帰り~1週間程度)
・残業時間:15-20時間想定

【キャリア】
将来的には監査室長を目指して頂きます。

【定年】
定年:60歳(再雇用65歳まで)
役職定年:55歳
個人の評価及び会社の状況次第では、60歳以降役職ありの嘱託社員にてご活躍頂く可能性もございます。

勤務地 東京都中央区
給与 年収:600万円~1000万円経験・スキルに応じて変動します

気になる

ピジョン株式会社

内部監査 ※リモートワーク可/業界トップ企業

正社員 紹介:イーキャリアFAに掲載

【仕事内容】
主に海外子会社に対する内部監査業務をご担当いただきます。
・ 個別内部監査計画の策定と実施
・ 監査報告書の作成と経営層への対面報告
・ 是正措置の妥当性評価と実施状況のフォローアップ
・ 監査手続の改善
・ 内部監査の品質評価

目安として、年に1~2回程度の海外出張があります。

勤務地 東京都中央区
給与 年収:800万円~900万円経験・スキルに応じて変動します

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デロイトトーマツリスクサービス株式会社

(大阪)GRCコンサルタント

正社員 紹介:イーキャリアFAに掲載

関西企業や関西地域の持続的な価値向上に向け、CXO領域における経営課題の解決を、地域に根を張りながら最後まで責任を持ってトータルで支援しています。
今回は、私たちと同じ志をもって、GRC(Governance Risk Compliance)領域のコンサルティング業務を幅広く担っていただける方を募集しています。

【主な業務内容】
■内部統制・内部監査支援
 ・新規上場にあたっての内部統制構築
 ・上場企業に対する内部統制の高度化/GRCツール導入
 ・海外子会社に対するJ-SOX対応/日本法人に対するUS-SOX対応
 ・経営者評価支援
 ・業務監査の実施(コソース・サポート)

■グループガバナンス支援
 ・ガバナンスポリシー策定
 ・コンプライアンス態勢高度化
 ・グループガバナンス高度化
 ・海外グループ会社に対するガバナンス強化

■リスクマネジメント支援
 ・リスクマネジメント体制構築
 ・リスクマネジメント活動(計画策定・リスク選定・評価・モニタリング等)の高度化
 ・グループ横断でのリスクマネジメント活動
 ・海外子会社に対するリスクマネジメント活動

■品質ガバナンス支援  
・品質ガバナンス体制の構築・高度化支援
・品質管理プロセスの評価・改善提案
・品質リスクの特定・評価・モニタリング体制構築
・品質不祥事や品質問題発生時の第三者調査・再発防止策立案支援
・サプライチェーン全体における品質管理体制の強化支援

【当業務を通じて実現できること】
・社会的影響力の大きい企業へのサービス提供を通じて直接的・間接的に地域社会に貢献することができます
・GRC領域における専門的かつ実践的な知見を得ることができます
・業種業界を限定していないため、様々な業種業界の案件へ関与することができます
・海外拠点や海外子会社のガバナンス・リスク・品質管理強化プロジェクトに参画し、グローバルでの知見を深めることができます
・企業の製品・サービスの品質向上を通じて、消費者・取引先との信頼醸成やブランド価値向上に貢献できます

勤務地 大阪府大阪市中央区今橋4-1-1 
給与 年収:400万円~1500万円経験・スキルに応じて変動します

気になる

株式会社IHI

グループの価値向上を担う 内部監査・内部統制(国内外)推進

正社員 紹介:イーキャリアFAに掲載

【パソナキャリア経由での入社実績あり】
【期待する役割】
内部監査チーム、内部統制チームいずれかにて経験を積んでいただき、将来的には各チームのリーダーを担っていただくことを期待いたします。
これまでの経験やキャリア志向を踏まえて、両方または一方のチームを経験していただくことを想定しています。
業務実施においては、チームワークの中でのマネジメント力や、関係者との円滑なコミュニケーション力、内部監査および内部統制評価を通じて課題を発見する洞察力の発揮を期待いたします。

■内部監査チーム
個別監査のメンバーとして弊社およびグループ会社の監査を担当いただきます。経験により個別監査リーダーを担当いただきます。
■内部統制チーム
J-Sox内部統制評価(全社統制、業務プロセス統制の経営者評価)およびグループ会社の経営者評価のレビューを担当いただきます。グループ会社へのJ-Sox内部統制導入支援を担当いただきます。
※ご経験やスキルをを踏まえ、担当管理職(スペシャリスト職)としての採用となる可能性がございます。

【具体的には】
同社グループの国内および海外の事業組織を対象とした以下の業務をご経験に合わせて担当いただきます。

◆内部監査業務全般
・国内外グループ会社を対象とした業務監査、テーマ監査の実施
・本社部門(2線)に対する監査の実施
◆J-SOX対応業務
・J-SOXに基づく内部統制の評価および関連業務

【ポジションの魅力】
リモートワークやフレックスを活用し、ワークライフバランスを保ちつつ専門職として成長できる環境があります。
同社グループはエネルギー、社会インフラ、産業機械、航空・宇宙など多様な事業をグローバルに展開しているのが特徴で、事業特性・リスク構造の異なる組織を横断的に監査・評価することで、幅広い経験を積むことができます。

【働き方】
・平均残業時間:15時間前後※業務状況により変動あり
・フレックス可否:可(コアタイム無/柔軟に調整可)
・リモート勤務:可(週1~2回程度のリモートワークを想定)

【募集背景】
事業拡大に伴う、組織強化を目的とした増員募集となります。

【企業の魅力】
1853年の創業以来、造船にはじまり陸上機械へ、さらには航空・宇宙へと、様々な分野に事業領域を拡張してきました。
そして日本の産業界の一翼を担うリーディングカンパ…

勤務地 東京都江東区
給与 年収:1000万円~1400万円経験・スキルに応じて変動します

気になる

アズビル株式会社

【東京/丸の内】内部監査※プライム/リモート可

正社員 紹介:イーキャリアFAに掲載

【パソナキャリア経由での入社実績あり】
■内部監査業務(事業所監査、テーマ監査、グループ子会社監査、海外現法監査、情報システム/セキュリティ監査他)
■J-SOX評価業務
■内部通報に基づくリスク調査業務
■ガバナンス・業務プロセスに関する改善提言

【期待する役割】
■当社の内部監査部門は、内部監査の国際基準「グローバル内部監査基準」に準拠した監査の高度化に取り組んでおり、監査委員会との連携が強固で経営に直結する重要な部門です。内部監査や不正調査、コンプライアンス向上などの業務経験者を求めています。
■公平・公正で誠実に業務に取り組み、コンプライアンス意識が高い方を求めます。高いコミュニケーション能力をもって、監査や調査対象へのインタビューを通じて課題を発見し、改善策を提案できることが求められます。

【魅力】
■リモートワーク可能で有給休暇も取得しやすく、ワークライフバランスが取れ、子育てや介護と両立しながら、これまでの業務経験を十分に発揮し、自己成長を実感できる職場です。国内事業所だけでなく、アジア、アメリカなどの現地法人の監査もあり、海外志向の方も活躍できます。
■内部監査の資格保持は不問ですが、入社後に取得を目指していただきます。

【配属部署】
グループ監査部

【企業の魅力】
■創業1906年 115年続く長寿企業、業績安定しています。
■健康経営優良法人に3年連続認定。
■国内シェア80%のトップシェアを築き、今後も続く環境負荷低減等の社会潮流に沿った事業を展開しており将来性◎

【企業情報補足】
■アズビル社(旧社名:株式会社山武)は計測と制御の技術を核に1世紀にわたってオートメーション事業に取組んでいます。
大型建物の空調制御等を行う「ビルディングオートメーション」
製造業の生産に必要なシステム・機器を提供する「アドバンスオートメーション」
ガスや水道等のライフラインや製薬等のライフサイエンス分野に関わる「ライフオートメーション」
社会・産業・生活の様々な分野に及ぶ3事業を展開しています。
■azbilの社名由来
オートメーション(automation)の技術によって、グループ理念のキーワードである安心・快適・達成感のある場(zone)を実現(build)することを表しています。

勤務地 東京都千代田区
給与 年収:650万円~900万円経験・スキルに応じて変動します

気になる

オムロン株式会社

※将来的な室長候補※グループ全体の内部監査と内部統制構築支援

正社員 紹介:イーキャリアFAに掲載

【パソナキャリア経由での入社実績あり】
【担っていただきたい具体的な仕事内容】
■グローバル監査室の全体業務をお任せ致します。
・グローバル監査計画及び戦略の立案、進捗管理を通した監査品質向上と高度化・DX化
・グローバルの内部監査の実施及び個別監査計画や監査報告書案のレビューを通した個別監査の実行と管理
・J-SOX推進プロジェクトの進捗管理
・J-SOX監査に関する外部監査人との調整・交渉
・グローバル全社の会計データや、決裁書等のデータの継続的モニタリングの実施と管理
・基幹システム入替・構築に伴う内部統制評価作業

【期待する成果】
■上記の全体業務を複数名のリーダーと分担し、監査室長を補佐してグローバル監査活動を推進いただきます。
■リーダーとして自らのタスクに加え、グローバルのメンバをマネジメントいただきます。
■内外環境の変化に応じて内部監査活動の進化、高度化、及び効率化を自発的、自律的に進めていただくことを期待しています。

【この仕事の魅力】
■当社グループの内部監査活動を通じて、グローバルな経営及び事業視点を身に付けることができます。また、グループ全社を対象とした、より効率的な内部統制構築の支援や、業務の効率化、高度化に取り組むことができます。
■またオムロンの内部監査室では、AIを利用した全社会計データの継続的モニタリング、生成AIを利用した決裁書データのモニタリング等、AI活用に積極的に取り組み、更なるDX化を検討しています。
■このような取組みに参画いただくことにより、先進的な監査手法を習得することができます。

【配属部門】グローバル監査室
■オムロングローバル監査室は、国内15名、エリア毎に設置された海外監査室計10名の総計25名で構成されており、国内外を問わず、個別監査の計画・報告段階での会議など、頻繁なコミュニケーションにより、グローバル一体運営を行っています。
■社外からの内部監査専門家の積極的な採用に加え、社内の各事業部からの人材受入を積極的に行っており、多様な人材によるチームビルディングを図っています。

【部・チームの業務概要】
■グローバル監査室長の管理による統一した方針の下、標準化された手続にてオムロングループ全社の内部監査及び、内部統制構築支援に関するプロジェクトを進めています。
■独立性を担保するため、上場子会社…

勤務地 京都府京都市
給与 経験・スキルに応じて変動します

気になる

株式会社ライフドリンクカンパニー

【大阪本社】内部監査 ※プライム上場飲料メーカー

正社員 紹介:イーキャリアFAに掲載

【仕事内容】
同社の内部監査担当として、下記業務をお任せします。

・監査計画の作成
・監査実施
・往査

上記のような内容について、組織・業務上の問題点、未対処の重大リスク、内部統制上の不備等に焦点を当てた内部監査を行い、事業の目標達成に貢献いただきます。上場後の基盤強化やM&Aなどの事業拡大を目指す当社において、重要な役割を担うポジションのため、攻めも守りも含めた対応が求められるやりがいのあるポジションです

【同社の特徴】
~「大切なひとに、飲ませたいものだけを」をスローガンに、お客様の暮らしに寄り添う事業を推進~
同社は1951年創業のペットボトル飲料メーカーです。イオンや西友など大手スーパーマーケットのプライベートブランドを担当しており、独自のビジネスモデルで高品質、低価格を実現し、ミネラルウォーターの製造では業界トップシェアを誇ります。業績も好調で22年12月には東証スタンダード市場へ上場、23年6月には東証プライム市場に区分変更、2024年春には新工場が竣工するなど高い成長を維持しております。創業70年以上が経過し、積み重ねてきた確かな実績やノウハウがある一方、過去に執着しない自由な社内風土があります。縦割りの組織運営ではなく、変化へのスピーディーな対応や行動力を重視してきた当社だからこそ、「安全安心な商品の提供」と増加する需要に応える「Max生産・Max販売」を両立させることが出来ています。

【働き方/福利厚生】
■中途採用者が9割以上(年齢や入社年次に関係なく、活躍できるフィールド有)
■4年連続ベースアップ
2023年4月には13,000円/月、2024年4月には14,000円/月、2025年4月には15,000円/月、2026年4月には15,000円
■福利厚生:交替番手当や次世代育成手当など各種手当の導入、退職金制度(DC)の開始など、働く社員への還元も随時行っております。今後もより良い労働環境や成長環境の整備をグループ全体で作り上げていきます。

勤務地 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号
給与 年収:450万円~550万円経験・スキルに応じて変動します

気になる

新電元工業株式会社

【埼玉】J-SOX IT内部監査/管理職候補◆リモート

正社員 紹介:イーキャリアFAに掲載

IT専門監査(IT内部監査及び外部監査の全て)をご担当いただきます。

【具体的な業務内容】
■J-SOX内部監査対応(IT全般統制・IT業務処理統制→WT/TOC/RF)
計画・日程調整・通知・実監査・結果報告・調書作成・内部監査報告書作成支援など

■J-SOX監査法人監査対応(IT全般統制→WT/TOC/RF)
計画・日程調整・通知・実監査・結果報告・調書作成・内部監査報告書作成支援など

※サブ業務
■J-SOX内部監査対応(全般統制・個別財務・業務処理→WT/TOC/RF)
計画・日程調整・通知・実監査・結果報告・調書作成・内部監査報告書作成支援など

■部内運営支援業務
監査業務効率化支援、グループ教育活動、社内委員会委員など

〈今後の担当変更で担当可能性のある業務〉
■業務監査対応(テーマ監査・リスクアプローチ監査・IT監査)
計画・日程調整・通知・実監査・結果報告・調書作成・内部監査報告書作成支援など

【募集背景】
退職者・退職予定者の欠員補充
※今後を見越し、定年による自然減と増員による年齢層の引下げを進めていきたいと考えております。

【配属先】
内部監査部
■人数 10名
■平均年齢 50代後半
※必要なレクチャーを受けながらコミュニケーションを密に取って業務を進められる環境です。

【組織について】
■内部監査部は、親会社50部門のほか国内海外20拠点を合わせた新電元グループ全体の監査を担っており、監査計画において3年程度のローテーションにより、内部監査人の監査担当先を変更する形で監査を行っております。
■監査は対面監査を基本とし、重要な事業拠点やグループ会社は可能な限り往査での監査対応となります。
■外部監査(監査法人監査)の対応も、その被監査部門を担当する内部監査人が行います。
■監査ツールは、igrafx(業務処理3点セット作成管理)を使用します。

【魅力】
■内部監査部は、社長直轄組織として独立性を保つ社内唯一の非執行部門です。客観性をもって新電元グループ全体を経営目線で俯瞰し、監査を通じアシュアランスとコンサルティングを提供しております。
■監査人として専門性を高めるに留まらず、商流や取引の流れ、業務手順など会社の仕組みを学ぶことでキャリアアップや社内キャリア転換も可能です。
■監査人として独り立ちした後は、勤務スケジュール…

勤務地 埼玉県朝霞市幸町3丁目14番1号
給与 年収:500万円~800万円経験・スキルに応じて変動します

気になる

テルモ株式会社

【東京】内部監査(上級職)

正社員 紹介:イーキャリアFAに掲載

【パソナキャリア経由での入社実績あり】
【募集背景】
テルモグループは、グローバルでビジネスを成長・発展中です。
グローバルでのガバナンス強化に向け、内部監査の体制強化を進めています。
現組織において継続した人材育成が必要でありますが、社内ローテーションや育成のみでは将来的な世代交代に間に合わないため、外部キャリア人財の高い専門性と経験を活用して育成強化を図りたいと考えています。
また海外監査人と一層の連携を強化すべくグローバル監査体制の整備を進めています。
内部監査の豊富な実務経験があり、監査人財の育成およびグローバル体制の構築に興味があり、今後のグローバル監査体制の中核を担い、グローバル監査の高度化、標準化をリードできる方を求めています。

【職務内容】
■海外の内部監査人と連携し、現地監査結果の共有と指導、グローバル監査体制の整備
■個別テーマ監査および国内外グループ子会社の拠点監査
(毎年、海外拠点監査あり)の立案、実施、改善計画の策定、監査結果報告を専門的見地から実施する
■部門内での内部監査の品質改善活動(外部評価の予定あり)
■社内の内部統制関連部門と連携し、社内ガバナンス強化に寄与
■社内人財への内部監査スキルの育成、社内での内部監査研修の企画、実施

【担う役割】
■内部監査の実施(2~3名の監査チームのリーダー、またはメンバー)、他監査チーム実施の監査のレビュー、及び経営への報告
■年度および中期監査計画立案
■海外の現地監査人と現地監査内容の共有を受けての指導および経営への代理報告。
 海外現地経営者、ローカルスタッフと連携し、改善活動の管理。
■内部監査の品質改善活動への参画
■監査の効率化やAI/DX推進への参画
 これらの役割を通じて、監査の高度化をリードし、監査品質評価への関与や監査テーマの開発を担っていただきます。

【仕事の魅力】
・世界各国に展開する事業会社(生産・販売含む)の内部監査を通して、グループ経営機能の重要な一部を担い、内部統制やリスクマネジメントの深い洞察や知見を活用し、ガバナンス向上に貢献できます。
・グローバル海外監査人との連携もあり、海外拠点監査に毎年関与できます。
・グループ監査機能の立ち上げフェーズにあり、グローバル標準の設計に関与しながら、内部監査機能をグループ内で周知させ、経営の重要な機能として定着さ…

勤務地 東京都港区
給与 年収:900万円~1200万円経験・スキルに応じて変動します

気になる

PwCJapan合同会社

【コンプライアンス部門マネージャー】基本在宅

正社員 紹介:イーキャリアFAに掲載

■ ミッション
入社後は、PwC Japanグループ全体の信頼とブランド価値を支える「コンプライアンス」の専門家として、社内外の多様な関係者と連携しながら、コンプライアンス遵守や内部統制の強化、DX推進による業務効率化をリードしていただきます。

■担当業務
・独立性(利害関係に左右されず、公正・客観的な立場で業務を行うためのルールや考え方)を支えるコンプライアンス体制構築
・内部統制およびルール・プロセスの構築・運用?
・コンプライアンス遵守に向けた施策の企画・立案・実行?
・DXを活用したモニタリングおよび業務効率化の推進

■英語の活用シーン
・グローバルのルール等英文の者を和訳のドキュメントにしていただきます。
・英語が得意な方には海外ファームとのコミュニケーション、外国籍社員対応等にも積極的に業務で活用していただきます。


■ 働き方
・実働7時間
・フルフレックス
・基本在宅勤務
(目安:週5日リモートワーク)
・残業時間20-25時間程度

■ キャリアパス
・管理職としてスペシャリストを目指していただくことも、他監査業務等異動を目指したキャリアアップが可能です。

■ 組織構成
部署人数:約40名
・独立性部門約20-30名
※その中でも40~50%は管理職の方です。

※RIC-独立性グループは、PwCがクライアントや社会から信頼される存在であり続けるために必要な「独立性」―つまり、利害関係に左右されず、公正・客観的な立場で業務を行うためのルールや考え方―を支えるコンプライアンスの専門家チームです。
※約40名ほどのメンバーでPwC Japanグループ各社(監査法人、コンサルティング会社、税理士法人など)を横断的に支援しており、多くの部署・関係者、および海外ファームと連携しながら業務を行っています。
※ファームが行うさまざまな活動においては、常に独立性の観点からの検討が求められるため、本グループは、いわゆるバックオフィスにとどまらず、専門的な判断・助言を行うフロントオフィスとしての役割を担っています。

■部門からのメッセージ
・監査チームとの連携・コミュニケーションも多く、監査実務のご経験を活かしたい方にとっても、これまでのキャリアを発展させられるポジションです。
また、DXを活用したモニタリングや業務効率化にも積極的に取り組んでおり、DXや…

勤務地 東京都千代田区
給与 年収:1000万円~1200万円経験・スキルに応じて変動します

気になる

株式会社MTG

□内部監査・内部統制担当(メンバー)/統括監査部(名古屋)_

正社員 紹介:イーキャリアFAに掲載

仕事内容
業績向上に伴い、ガバナンス機能としての業務が多岐に渡っております。今回、体制の強化を行い、会社の成長をより支えていくために、新たなメンバーを募集いたします。
統括監査部にて内部監査・内部統制業務の実務全般をお任せいたします。

【具体的な業務内容】
・ヒアリングや証憑収集を通して、内部監査、内部統制評価を実施
・業務プロセス等のリスク分析と改善提案
・グループ会社に対する内部監査・内部統制評価
・監査・評価結果の報告書作成および関係先への説明報告

【ポジションの魅力】
・「会社の仕組み」を知ることができ、会社で起きている問題の本質を捉える力が身につきます。
・上位の方々と接する機会が多いので、より経営に近い立場で仕事を進めることができます。
・内部監査に関する基礎知識や実務能力が身に付き、将来的に「公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)」など資格取得も目指せます。
・会社法、金融商品取引法などに関する基礎知識が身に付き、将来的に「IPO・内部統制実務士」など資格取得も目指せます。
・他社にはないスピードで、新規事業や新商品・新ブランドが立ち上がるため、短期間でより多くの成長機会が得られます。

配属先組織情報
【組織のミッション】
会社規定や業務ルールの整備、そして運用支援を行うことで、健全な経営活動に寄与するという重要なミッションを担う部署です。
グループ会社も含めた内部監査業務もしくは内部統制業務を担っていただきます。

【組織構成】
統括監査部:6名

勤務地 愛知県名古屋市中村区
給与 年収:400万円~600万円経験・スキルに応じて変動します

気になる

株式会社神戸製鋼所

ポジティブアクション(女性活躍推進)【神戸本社】

正社員 紹介:イーキャリアFAに掲載

ご希望を鑑みて配属致します。
※管理職としての採用を想定しておりますが、管理職経験をお持ちで無い方も積極的にご応募くださいませ。

【募集背景】
同社は、多様な背景や価値観を持つ人たちが職場で十分に力を発揮し、組織全体の成長力を高めることにより、活力ある事業展開につながると考えており、2021~2023年度グループ中期経営計画ほか、役員メッセージにも活動推進を明記するなど、ダイバーシティ推進を重要な経営課題の一つに位置づけています。そのような中、女性の採用が進み、全体の女性社員数は増加傾向にありますが、より一層のダイバーシティ推進を図るため、現在も積極的に女性社員の採用に取り組んでおり、今後も、継続的な女性管理職登用や、女性がやりがいをもって働ける活動をして参ります。
そのため、プライベートと仕事を両立させ、ご自身らしいキャリアを実現させたい方、ぜひご応募ください。

【募集職種】管理部門(広報・人事・経理財務)、エンジニア、品質保証・安全衛生など幅広く募集をしており、ご経験を幅広く拝見し、可能性のあるポジションについて打診をさせていただきます。
※具体的なポジションについては、一次面接(人事面接)後に正式にご連絡をさせて頂く予定です。
※事前のWebテスト・適性検査受検がございます。

育児休業、短時間勤務制度(育児・介護)、子供の看護のための休暇、育児休業からの早期復帰支援制度、育児のための特別休暇、テレワーク、フレックスタイム制(コアタイムあり。事業所によって異なります)等の制度が充実しております。

勤務地 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通2-2-4
給与 年収:600万円~1200万円経験・スキルに応じて変動します

気になる

株式会社マネーフォワード

グループ全体を支えるシステム監査【プライム上場】

正社員 紹介:イーキャリアFAに掲載

【パソナキャリア経由での入社実績あり】
【募集背景】
Fintechという領域へのチャレンジをしていく想定ですが、事業成長や事業立ち上げにおいて、先回りしてリスクを検知し、リスクコントロールの構築サポートを行うことが非常に大切だと考えています。
そのため内部監査室では、各領域で専門性を持ったメンバーがその専門性を活かしてリスク評価に基づいた監査を実施できている体制を整えていく必要があります。

そしてこの先、既存サービスだけでなく新規サービスが複数立ち上がることを見据えて、システム監査の体制を強化していきたいと考え募集をおこなうことになりました。

【業務内容】
マネーフォワードグループのシステム監査業務を専任担当として、牽引いただきたいと考えています。監査を通じて単純な指摘に留まることなく、実効性のある改善提案やリスクコントロール構築のサポートを行っていただくことを期待しております。

【具体的な業務内容】
■J-SOX評価
IT全般統制(ITGC)、IT業務処理統制(ITAC)の評価
■グループ全社の業務監査
システム監査、情報セキュリティ監査に関する一連の監査(各種情報収集、リスク分析、監査計画の作成、監査の実施、監査報告書の作成)
■業法に基づく監査

勤務地 東京都港区
給与 年収:800万円~1100万円経験・スキルに応じて変動します

気になる

スタンレー電気株式会社

内部監査・J-SOX(管理職)@中目黒

正社員 紹介:イーキャリアFAに掲載

【パソナキャリア経由での入社実績あり】
【ミッション/募集背景】
グローバルに事業を展開するスタンレー電気グループにおけるコーポレートガバナンス部において、内部機能の強化、ガバナンスの高度化(監査等委員会体制対応を含む)および、リスクベース・プロアクティブ型監査への転換を推進しており、内部統制を基盤とした監査モデルの構築・高度化をリードできる方を求めて採用活動を開始しました。
今回の採用では、これまでのご経験・スキルに合わせてマネジメントをお任せする可能性もございます。

~補足:配属部門の概要~
■コーポレートガバナンス部は、事業活動から独立した立場で以下を担います。
・事業の有効性、効率性の向上
・財務報告の信頼性確保
・法令遵守の徹底
■内部監査・J-SOX・監査役補佐の3機能を有し、三様監査として、会計監査人・監査役・統制部門と連携しながら、監査の実効性向上を推進しています。
■IT監査は別部門で対応しています。

【担当する業務(概要)】
スタンレー電気グループにおける内部監査およびJ-SOX評価業務
※単なる監査実務にとどまらず、監査機能の高度化(リスクベース・プロアクティブ監査)をリードするマネージャー(将来の部門中核人材)としての役割を期待します

【担当する業務(詳細)】
■内部監査
国内外拠点の監査計画策定・実施
監査チームのマネジメント
経営層(取締役会・監査役等)への報告および改善提言
海外拠点・関係会社との連携

■J-SOX評価
評価計画の策定・実施
内部統制の評価および改善提案
統制整備に向けた関係部門との連携

■ガバナンス/監査役支援
監査役監査補佐業務の統括
報告資料作成・論点整理
内部統制および業務改善の提言支援

■監査高度化テーマ(今年の施策)
リスクベース監査の導入・高度化
重要リスク領域に対するアシュアランス強化
第2線(統制部門)との連携強化による監査モデルの再設計
プロアクティブ(予防型)リスクモニタリングの仕組み構築

【仕事の魅力】
・グループ全体を俯瞰した監査、ガバナンス領域に関与
・課題発見から改善提言まで一貫して担い、経営へのインパクトを実感できる
・グローバル拠点を含む幅広い監査経験を通じて専門性を高度化できる

【入社後のキャリアパス】
入社後は、マネージャーとして監査業務およびプロジェクトをリード…

勤務地 東京都目黒区中目黒
給与 年収:900万円~1100万円経験・スキルに応じて変動します

気になる

新電元工業株式会社

【埼玉】J-SOX内部監査/管理職候補◆リモート/フレックス

正社員 紹介:イーキャリアFAに掲載

J-SOX監査(担当部門・担当拠点監査)をご担当いただきます。

【具体的な業務内容】
■J-SOX内部監査対応(全般統制・個別財務・業務処理→WT/TOC/RF)
計画・日程調整・通知・実監査・結果報告・調書作成・内部監査報告書作成支援など

■J-SOX監査法人監査対応(全般統制・個別財務・業務処理→WT/TOC/RF)
計画・日程調整・通知・実監査・結果報告・調書作成・内部監査報告書作成支援など

※サブ業務
■部内運営支援業務
監査業務効率化支援、グループ教育活動、社内委員会委員など

〈今後の担当変更で担当可能性のある業務〉
■業務監査対応(テーマ監査・リスクアプローチ監査等)
計画・日程調整・通知・実監査・結果報告・調書作成・内部監査報告書作成支援など

【募集背景】
退職者・退職予定者の欠員補充
※今後を見越し、定年による自然減と増員による年齢層の引下げを進めていきたい方針です。
将来の管理職候補になっていただけるような方を採用したいと考えております。

【配属先】
内部監査部
■人数 10名
■平均年齢 50代後半
※必要なレクチャーを受けながらコミュニケーションを密に取って業務を進められる環境です。

【組織について】
■内部監査部は、親会社50部門のほか国内海外20拠点を合わせた新電元グループ全体の監査を担っており、監査計画において3年程度のローテーションにより、内部監査人の監査担当先を変更する形で監査を行っております。
■監査は対面監査を基本とし、重要な事業拠点やグループ会社は可能な限り往査での監査対応となります。
■外部監査(監査法人監査)の対応も、その被監査部門を担当する内部監査人が行います。
■監査ツールは、igrafx(業務処理3点セット作成管理)を使用します。

【魅力】
■内部監査部は、社長直轄組織として独立性を保つ社内唯一の非執行部門です。客観性をもって新電元グループ全体を経営目線で俯瞰し、監査を通じアシュアランスとコンサルティングを提供しております。
■監査人として専門性を高めるに留まらず、商流や取引の流れ、業務手順など会社の仕組みを学ぶことでキャリアアップや社内キャリア転換も可能です。
■監査人として独り立ちした後は、勤務スケジュールだけでなく業務スケジュールも基本的に全て自己責任の裁量労働としており、自由度の高い働き方が可…

勤務地 埼玉県朝霞市幸町3丁目14番1号
給与 年収:500万円~800万円経験・スキルに応じて変動します

気になる

伯東株式会社

【東京】内部監査(-課長)◆リモート/プライム

正社員 紹介:イーキャリアFAに掲載

【パソナキャリア経由での入社実績あり】
【具体的な職務内容】
■監査総括として内部監査を主導
※1人あたり1年に3件の監査対応(国内外問わず)を行っています。
※2名体制で実施します。
■関連部署、取締役監査等委員会、JSOXグループとの連携
■国内外の子会社を含めた幅広い監査業務

【募集背景】
嘱託社員の契約終了に伴う追加募集

【配属先】
内部統制室
■人数構成 11名(内内部監査6名)
※年齢 平均50代

【働き方】
■出張 あり
※海外:年1-2回程度_1週間程度滞在予定 / 国内:年1-2回程度_1泊2日
■在宅 あり(週2-3日程度可能)
※試用期間に関しては業務に慣れて頂くため在宅は使用できません。
■残業 平均10-15時間程度
■転勤 当面無(将来的に可能性があります。)

勤務地 東京都新宿区
給与 年収:650万円~900万円経験・スキルに応じて変動します

気になる

株式会社アドインテ

【東京】内部監査・内部統制担当

正社員 紹介:イーキャリアFAに掲載

職務内容
■ 募集背景
当社の事業・組織規模が200名を超え急速に拡大する中、今後のIPO(新規公開株)を見据えた内部統制の重要性が高まっています。これに伴い、リスク分散と管理体制の強化を目的に、現行の事業・組織規模に見合った統制整備を推進するため、内部監査担当を1名増員募集します。
※業務変更の範囲:ご本人様の希望・適性により当社業務全般に変更の可能性があります。

■仕事内容
内部監査室として通常の監査業務に加え、まだ整備途上にある内部統制の醸成を、管理本部や被監査部門と協働しながら進めていくマインドを求めています。単に課題を指摘するのではなく、リスクを低減させる具体的な提案を行い、当社に則した最適な内部統制の在り方を共に構築していただける方を歓迎します。

室長のもと、多岐にわたる監査・統制支援業務に携わっていただきます。
・通常監査業務全般
・往査を含む一連の内部監査業務(監査通知、チェックリスト整備、ヒアリング記録、調書整備、証跡収集、監査報告、指摘・提案事項のフォローアップ等、付随する各種調整)
・内部統制の日常的支援
・稟議内容の確認とその意見具申、業務プロセス整備の推進、他部門からの統制に関する相談対応など
・会計監査支援
・必要に応じて実施する会計監査(PL・B/S主要科目の内容確認)
・将来的なJ-SOX対応
・将来的にはJ-Sox対応として「整備評価」「運用評価」にも携わっていただきます

【仕事の魅力】
(1)内部統制の構築にゼロベースで貢献
・単なる監査業務ではなく、成長する当社の事業規模に合わせた最適な内部統制の仕組みを、経営層や各部門と連携しながら自ら構築していく、非常に貢献度の高いミッションです。

(2)IPO・J-SOX対応への関与
・将来的なIPOを見据えたJ-SOX(財務報告に係る内部統制)の整備評価・運用評価など、専門性を深める重要なフェーズに携わることができます。

(3)経営層・他部門への影響力
・リスク低減に繋がる具体的な提案を通じ、単なる指摘に留まらない、会社全体のガバナンス強化に直結する活動を推進できます。

勤務地 東京都新宿区
給与 年収:500万円~750万円経験・スキルに応じて変動します

気になる

アスエネ株式会社

内部監査 担当【グローバル×IPOでキャリアを加速】

正社員 紹介:イーキャリアFAに掲載

同社の内部監査とJ-SOX評価を担っていただきます。
同社の内部監査スタイルとしては、前年踏襲や規定遵守チェックなどだけではなく、コンサルティング型の内部監査を志向し、経営や各執行部門にとって価値の高い新たな発見をもたらせるよう努めています。
経営課題に基づいた企業リスクや業務プロセスにフォーカスした評価を行い、顕在化した問題をコントロールするための具体的な業務オペレーションや仕組みを事業部門と共に考え、全社横断の視点で支援していきます。

【職務内容】
・内部監査計画およびJ-SOXの立案、構築、実施
・一連のサイクルを実施した上の内部監査報告、是正改善の指導、改善
・各種規程、マニュアルの作成、改訂
・稟議申請フロー構築、その他上場準備に必要となる内部管理体制構築作業全般
・被監査部門への改善フォローアップ
・三様監査として、監査役、監査法人とのコミュニケーションの運用実施
・その他内部監査業務に付随する事務業務

【ポジションの魅力】
・内部監査計画立案から是正改善指導まで、経営や事業部門と連携した多角的な監査業務を担えます。
・コンサルティング型監査で経営課題に深く携わり、企業価値向上やリスク管理スキルを高められます。
・全社横断の組織支援や三様監査体制の構築など、上場準備を通じて幅広い経験を積むことができます。

【働き方】
週1日の在宅勤務が可能で、ご家庭事情により週2~3日在宅へ変更することもご相談いただけます。
コーポレート部門は部門横断での連携や意思決定のスピードを重視しており、対面でのコミュニケーションを大切にしながら、資料作成や企画業務などは在宅で効率よく進められる"ハイブリッドな働き方"を採用しています。 また、小学校3年生までのお子様がいる方には、時差出勤・中抜け・在宅勤務など、個々の状況に合わせた柔軟な働き方を個別に調整しています。

勤務地 東京都品川区
給与 年収:700万円~1000万円経験・スキルに応じて変動します

気になる

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